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Número | Data | Credor | Valor | ||
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115004/2
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15/02/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste órgão. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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215001/1
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15/02/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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215002/1
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15/02/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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215003/1
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15/02/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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202001/2
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11/02/2021
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CONSTRUTORA JN
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R$6,200.00
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Descrição | |||||
Contratação de empresa de engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. Conforme Processo Administrativo N°006/2021, Dispensa de Licitação N° 002/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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201007/1
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10/02/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPÍOS
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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202001/1
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05/02/2021
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CONSTRUTORA JN
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R$9,800.00
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Descrição | |||||
Contratação de empresa de engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. Conforme Processo Administrativo N°006/2021, Dispensa de Licitação N° 002/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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115001/2
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01/02/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$459.00
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Descrição | |||||
Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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201001/1
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01/02/2021
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Sergivaldo Mendes Da Silva
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R$260.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente a diárias. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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201002/1
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01/02/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$24.39
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. |