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(89) 98132-9431
Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
415002
15/04/2025
OR - Ordinario
NAYRAN DOS SANTOS MOURA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARQUIVOS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
415001
15/04/2025
OR - Ordinario
JSM CONTABILIDADE LTDA
R$10,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
402003
02/04/2025
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL
R$10.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
402002
02/04/2025
OR - Ordinario
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
327002
27/03/2025
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
R$0.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025.
Número Data Natureza Credor Valor
327001
27/03/2025
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
R$0.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025.
Número Data Natureza Credor Valor
326008
26/03/2025
OR - Ordinario
APICE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R$4,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DE CANTEIRO DE GRAMA DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
325001
25/03/2025
OR - Ordinario
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
325002
25/03/2025
OR - Ordinario
PAULINO JOSE CAZUZA ALMEIDA DA LUZ
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
325004
25/03/2025
OR - Ordinario
CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL