| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00084
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20/04/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$459.00
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| Descrição | |||||
| Suporte tecnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00090
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20/04/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00091
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20/04/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00092
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20/04/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00093
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20/04/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00094
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20/04/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00096
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20/04/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00099
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20/04/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$127.72
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00100
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20/04/2021
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço grafico para esta Camâra Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00101
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20/04/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$340.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para este orgão. | |||||