| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00056
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19/03/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00057
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19/03/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00058
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19/03/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00059
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19/03/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00060
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19/03/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00061
|
19/03/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00062
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19/03/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00072
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19/03/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$94.05
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00065
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17/03/2021
|
Romulo Oliveira Pessoa
|
R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00064
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09/03/2021
|
Huguemar Rosal Lustosa Filho
|
R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||