Número | Data | Credor | Valor | ||
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02843
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22/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02816
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22/06/2022
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CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
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R$300.00
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Descrição | |||||
Valor que se empenha para pagamento de diárias a serviço dessa câmara municipal |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02817
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22/06/2022
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EDIVAN OLIVEIRA SILVA
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02818
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22/06/2022
|
SERGIVALDO MENDES DA SILVA
|
R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02819
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22/06/2022
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02820
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22/06/2022
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02839
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21/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,166.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02842
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21/06/2022
|
BANCO DO BRASIL
|
R$11.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
02821
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21/06/2022
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M. V. SOARES FALCÃO
|
R$913.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SER ADQUIRIDO PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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02827
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21/06/2022
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. |