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(89) 98132-9431
Pagamentos

Número Data Credor Valor
02843
22/06/2022
BANCO DO BRASIL
R$11.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.
Número Data Credor Valor
02816
22/06/2022
CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
R$300.00
Descrição
Valor que se empenha para pagamento de diárias a serviço dessa câmara municipal
Número Data Credor Valor
02817
22/06/2022
EDIVAN OLIVEIRA SILVA
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
02818
22/06/2022
SERGIVALDO MENDES DA SILVA
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
02819
22/06/2022
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
R$600.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
02820
22/06/2022
JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
02839
21/06/2022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R$5,166.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS
Número Data Credor Valor
02842
21/06/2022
BANCO DO BRASIL
R$11.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA
Número Data Credor Valor
02821
21/06/2022
M. V. SOARES FALCÃO
R$913.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SER ADQUIRIDO PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
02827
21/06/2022
REJANE ALVES DOS SANTOS
R$450.00
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal.