Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115002
|
15/01/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$252,000.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115003
|
15/01/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$3,690.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115004
|
15/01/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
R$13,200.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115005
|
15/01/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$13,200.00
|
||
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115001/2
|
01/01/2021
|
GL - Global
|
CURITBA COMPUTER LTDA
|
R$459.00
|
|
Descrição | |||||
Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
621008
|
21/06/0202
|
OR - Ordinario
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
R$5,166.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
620034
|
20/06/0202
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$107.54
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. |