cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
615003
|
15/06/2021
|
Ordinário
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
615005
|
15/06/2021
|
Ordinário
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.45
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115004/9
|
15/06/2021
|
Ordinário
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
R$1,100.00
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115002
|
15/06/2021
|
Ordinário
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$21,000.00
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legislativo. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
614001
|
14/06/2021
|
Ordinário
|
REGINALDO SOUSA GUEDES
|
R$349.96
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para este órgão. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
609001
|
09/06/2021
|
Ordinário
|
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME
|
R$835.00
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente a serviço gráfico para esta Câmara Municipal. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
115001
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
CURITBA COMPUTER LTDA
|
R$482.00
|
|
Descrição | |||||
Suporte tecnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
201007
|
01/06/2021
|
Ordinário
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
|
Descrição | |||||
Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
601001
|
01/06/2021
|
Ordinário
|
EQUATORIAL ENERGIA
|
R$88.03
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
601002
|
01/06/2021
|
Ordinário
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$133.26
|
|
Descrição | |||||
Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. |