| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
189
|
18/03/2022
|
EX - Extra orçamento
|
KELLY MOURA SILVA
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318004
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
SERGIVALDO MENDES DA SILVA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318005
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318006
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
|
R$900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318007
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318008
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318009
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318010
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
REGINALDO SOUSA GUEDES ME
|
R$1,197.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para esta camara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318011
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
|
R$512.45
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a multa por atraso de entrega de DCTF, de responsabilidade deste orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
318012
|
18/03/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$66.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||