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(89) 98132-9431
Liquidações

Número Data Credor Valor
620066 /
20/06/2025
NAYRAN DOS SANTOS MOURA
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARQUIVOS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
620067 / 1
20/06/2025
CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
R$960.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
620068 / 1
20/06/2025
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
R$800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
620069 / 1
20/06/2025
EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
R$600.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
620070 / 1
20/06/2025
E A RODRIGUES FILHO
R$2,450.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
620071 / 1
20/06/2025
ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
R$4,800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO
Número Data Credor Valor
620078 / 1
20/06/2025
FOLHA PAGAMENTO
R$7,590.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025
Número Data Credor Valor
620081 / 1
20/06/2025
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
R$6,351.17
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2025.
Número Data Credor Valor
620072 / 1
20/06/2025
ERICK GUEDES
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
620078 / 2
20/06/2025
FOLHA PAGAMENTO
R$7,590.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025