cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415007 / 1
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15/04/2025
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ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
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R$4,800.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415008 / 1
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15/04/2025
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CLEYTON ALMEIDA
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R$3,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415009 / 1
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15/04/2025
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ERICK GUEDES
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415010 / 1
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15/04/2025
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JERRY BATISTA DOS SANTOS
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R$2,450.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415011 / 1
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15/04/2025
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GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
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R$5,735.55
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415012 / 1
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15/04/2025
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BJ SERVICOS LTDA
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R$1,700.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415013 / 1
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15/04/2025
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415014 / 1
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15/04/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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415015 / 1
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15/04/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$6,251.70
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2025 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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402002 / 1
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02/04/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL |