cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320012 / 1
|
20/03/2025
|
BJ SERVICOS LTDA
|
R$1,700.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL . |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320013 / 1
|
20/03/2025
|
CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
|
R$960.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320014 / 1
|
20/03/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$800.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320015 / 1
|
20/03/2025
|
EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320016 / 1
|
20/03/2025
|
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
|
R$400.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320017 / 1
|
20/03/2025
|
CLEYTON ALMEIDA
|
R$3,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320018 / 1
|
20/03/2025
|
ERICK GUEDES
|
R$600.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320019 / 1
|
20/03/2025
|
JERRY BATISTA DOS SANTOS
|
R$2,650.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320020 / 1
|
20/03/2025
|
ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
|
R$4,800.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
320021 / 1
|
20/03/2025
|
JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |