cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00152
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00153
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$1,471.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00154
|
18/06/2021
|
Kelly Moura Silva Calegari
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00156
|
18/06/2021
|
EQUATORIAL ENERGIA
|
R$88.03
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00157
|
18/06/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$133.26
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00168
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$3,690.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00169
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00170
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00172
|
18/06/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$104.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00158
|
15/06/2021
|
Huguemar Rosal Lustosa Filho
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||