cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00161
|
29/06/2021
|
Carlos Sergio Almeida da Luz
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pagamento de diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00162
|
29/06/2021
|
Romulo Oliveira Pessoa
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00163
|
29/06/2021
|
EDIVAN OLIVEIRA SILVA
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00164
|
29/06/2021
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00165
|
29/06/2021
|
JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00166
|
29/06/2021
|
LEONARDO ROQUE MARTINS
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00167
|
29/06/2021
|
LUZIVALDO RIBEIRO DIAS
|
R$451.80
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de material de expediente para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00136
|
18/06/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
R$1,017.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00137
|
18/06/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$1,017.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00138
|
18/06/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$18,428.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legislativo. | |||||