| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00169
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18/06/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00170
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18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00172
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18/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$104.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00158
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15/06/2021
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Huguemar Rosal Lustosa Filho
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00171
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15/06/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00173
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09/06/2021
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME
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R$835.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço gráfico para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00128
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28/05/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$134.86
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00129
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28/05/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
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R$136.06
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00130
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28/05/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
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R$133.62
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00105
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26/05/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPÍOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. | |||||