| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00147
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18/06/2021
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José Wilton Borges Cruz
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços de assessoria e consultoria jurídica. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00148
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18/06/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Prestação de serviços técnicos na área da administração financeira ( acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da Ouvidoria Legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00149
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18/06/2021
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Rafael Cabral de Sousa
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Contratação de Pessoa Física para locação de Veiculo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00151
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18/06/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00152
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18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00153
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18/06/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00154
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18/06/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00156
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18/06/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$88.03
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00157
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18/06/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$133.26
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00168
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18/06/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||