cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
120025 / 1
|
21/01/2025
|
ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
|
R$4,800.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121001 / 1
|
21/01/2025
|
EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121002 / 1
|
21/01/2025
|
MARCELIO PEREIRA DE SENA
|
R$3,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JAENEIRO DE 2025. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121003 / 1
|
21/01/2025
|
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121004 / 1
|
21/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
R$1,518.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA CONTROLADORIA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121005 / 1
|
21/01/2025
|
BJ SERVICOS LTDA
|
R$547.16
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL . |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121006 / 1
|
21/01/2025
|
BJ SERVICOS LTDA
|
R$129.90
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL . |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121007 / 1
|
21/01/2025
|
JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121008 / 1
|
21/01/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,600.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
121009 / 1
|
21/01/2025
|
KELPS ALMEIDA LUZ
|
R$1,200.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL |