| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00881
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21/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$25,620.89
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislati vo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00888
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21/01/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00889
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21/01/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00890
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21/01/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00891
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21/01/2022
|
BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabil idade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00350
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23/12/2021
|
Sergivaldo Mendes Da Silva
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00351
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23/12/2021
|
Carlos Sergio Almeida da Luz
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pagamento de diarias a vereadores. . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00352
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23/12/2021
|
Romulo Oliveira Pessoa
|
R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00353
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23/12/2021
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00354
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23/12/2021
|
JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||