cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00311
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19/11/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Prestação de serviços tecnicos na área da administração financeira ( acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da Ouvidoria Legislativa e implantação de Sistema Contracheque. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00312
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19/11/2021
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Rafael Cabral de Sousa
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Contratação de Pessoa Fisica para locação de Veiculo com condutor para uso exclusivo da Camara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00313
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19/11/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00314
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19/11/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00315
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19/11/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$18,428.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00316
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19/11/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00317
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19/11/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00318
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19/11/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00319
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19/11/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00321
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19/11/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||